PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ANIEVAS PARA EL EJERCICIO 2020.
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULO
TABLA COMPARADA
|
Estado de Gastos |
|
|
|
Capítulo |
Descripción |
2020 |
2019 |
% |
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
79.528,56 |
195.966,60 |
-59,42% |
2 |
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS |
167.502,44 |
206.592,00 |
-18,92% |
3 |
GASTOS FINANCIEROS |
2.292,21 |
500,00 |
358,44% |
4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
12.900,00 |
12.200,00 |
5,74% |
5 |
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
6 |
INVERSIONES REALES |
42.500,00 |
117.535,16 |
-63,84% |
7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Total Gastos |
304.723,21 |
532.793,76 |
|
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2020
RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO
TABLA COMPARADA
|
Estado de Ingresos |
|
|
|
Capítulo |
Descripción |
2020 |
2019 |
% |
1 |
IMPUESTOS DIRECTOS |
118.186,07 |
110.309,93 |
7,14% |
2 |
IMPUESTOS INDIRECTOS |
2.500,00 |
6.597,80 |
-62,11% |
3 |
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS |
32.857,52 |
24.519,20 |
34,01% |
4 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
140.196,90 |
261.042,68 |
-46,29% |
5 |
INGRESOS PATRIMONIALES |
10.982,72 |
12.788,99 |
-14,12% |
6 |
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
7 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
0,00 |
117.535,16 |
-100,00% |
8 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
9 |
PASIVOS FINANCIEROS |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Total Ingresos |
304.723,21 |
532.793,76 |
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PRESUPUESTO COMPARADO
ANEXO DE INVERSIONES
ESTADO DE TRAMITACIÓN
Mediante acuerdo adoptado por unanimidad por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de fecha 05 de marzo de 2020, se aprueban inicialmente los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Anievas para el ejercicio económico 2020.
Los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Anievas para el ejercicio 2020 se configuran como la previsión de gastos y la estimación de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos.
Se trata de unos presupuestos basados en la austeridad, el control del gasto público, la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal. Además, reflejan el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad financiera y el límite de gasto no financiero de la administración local.
El objetivo es que este Ayuntamiento sea una administración bien gestionada y solvente, que continúe su situación de no endeudamiento y que se rige por el equilibrio presupuestario.
Tras su aprobación inicial y exposición pública, se publica el anuncio de aprobación definitiva:
PRESUPUESTOS
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